Auditor/-a Interno/a - Madrid, España - Osborne

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Empresa verificada
Madrid, España

hace 2 semanas

Isabel García

Publicado por:

Isabel García

beBee Recruiter


Descripción

Misión:

gestionar con éxito proyectos de aseguramiento que añadan valor a la organización y ayuden a conseguir los objetivos estratégicos, todo ello en conformidad con las Normas Nacionales/Internacionales de Auditoría Interna.


Responsabilidades:

Reportando directamente a la Dirección de Secretaría General y Gobierno Corporativo, y en relación directa con los diferentes departamentos del Grupo, sus funciones principales serán las siguientes:

  • Gestión y ejecución de proyectos de auditoría:
  • Planificación y definición del plan de trabajo con el fin de cubrir los objetivos de cada auditoria.
  • Análisis de riesgos, identificación de controles y evaluación de su efectividad.
  • Identificación de las debilidades de control.
  • Evaluación de resultados y emisión de recomendaciones.
  • Identificación del plan de acción para subsanar las recomendaciones definidas.
  • Elaboración de los informes con las conclusiones.
  • Gestión de riesgos estratégicos, operacionales, de información financiera, tecnológicos y de cumplimiento:
  • Actualización del mapa de riesgos.
  • Prevención, control y evaluación continua.
  • Seguimiento planes de acción.
  • Evaluación de idoneidad de respuestas a riesgos nuevos/emergentes.
  • Gestión de riesgos ESG:
  • Respaldar a los órganos de Gobierno y a la Dirección mediante la identificación y el establecimiento de un entorno de control de los aspectos ESG.
  • Revisión independiente y objetiva de la eficacia de las evaluaciones de riesgos, las respuestas y los controles de riesgos ESG.
  • Evaluaciones de materialidad o riesgos en los informes ESG.
  • Revisión de las métricas incluidas en los informes para determinar su relevancia, precisión, puntualidad y coherencia.
  • Revisión de los informes de sostenibilidad para verificar su coherencia.
  • Procesos críticos:
  • Validación del diseño e implantación de un sistema de control interno en los procesos operativos definidos como críticos y respecto a fraude potencial, con especial foco en el nuevo sistema ERP.

Conocimientos:

  • Mínimo 810 años de experiência como Auditor interno o externo en empresas multinacionales.
  • Titulación en ADE o Económicas.
  • Valorable CIA o MBA.
  • Nível Alto de Inglés.
  • Gestión de riesgos: elaboración de mapas de riesgo.
  • Cumplimiento: normativa contable, fiscal y legal general.
  • Análisis y control económicofinanciero.
  • Plan General Contable // Normas Internacionales de Información Financiera.
  • Auditoría interna: planificación, programas de trabajo, informes y seguimiento de recomendaciones.
  • Control interno: documentación de procesos críticos. Narrativa, flujo de procesos y matriz de riesgos y controles.

Experiência:

  • Manejo de SAP.
  • Conocimiento de la metodología y las Normas Nacionales/Internacionales de Auditoría Interna (IIA).
  • Más de 5 años de experiência en las Big 4 o más de 8 años como auditor interno.
  • Trabajo en equipo, comunicación e influencia y liderazgo.

Otros:

  • Trabajo en equipo, comunicación e influencia y liderazgo.
  • Alto nível de interlocución con diferentes áreas y con la gerencia.
  • Alta orientación a resultados, capacidad de organización, capacidad de análisis y autonomía.
  • Residencia en Madrid o en la provincia de Cádiz.

Competencias y Valores:

  • Cercanía.
  • Honestidad.
  • Humildad.
  • Orientación a resultados.
  • Trabajo en equipo.
  • Aprovecha la diversidad.
  • Orientación al cambio.
  • Capacidad analítica.
  • Excelencia operacional.
  • Gestionar el conflicto.

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