Auditor/-a Interno/a - Madrid, España - Osborne
Descripción
Misión:
gestionar con éxito proyectos de aseguramiento que añadan valor a la organización y ayuden a conseguir los objetivos estratégicos, todo ello en conformidad con las Normas Nacionales/Internacionales de Auditoría Interna.
Responsabilidades:
Reportando directamente a la Dirección de Secretaría General y Gobierno Corporativo, y en relación directa con los diferentes departamentos del Grupo, sus funciones principales serán las siguientes:
- Gestión y ejecución de proyectos de auditoría:
- Planificación y definición del plan de trabajo con el fin de cubrir los objetivos de cada auditoria.
- Análisis de riesgos, identificación de controles y evaluación de su efectividad.
- Identificación de las debilidades de control.
- Evaluación de resultados y emisión de recomendaciones.
- Identificación del plan de acción para subsanar las recomendaciones definidas.
- Elaboración de los informes con las conclusiones.
- Gestión de riesgos estratégicos, operacionales, de información financiera, tecnológicos y de cumplimiento:
- Actualización del mapa de riesgos.
- Prevención, control y evaluación continua.
- Seguimiento planes de acción.
- Evaluación de idoneidad de respuestas a riesgos nuevos/emergentes.
- Gestión de riesgos ESG:
- Respaldar a los órganos de Gobierno y a la Dirección mediante la identificación y el establecimiento de un entorno de control de los aspectos ESG.
- Revisión independiente y objetiva de la eficacia de las evaluaciones de riesgos, las respuestas y los controles de riesgos ESG.
- Evaluaciones de materialidad o riesgos en los informes ESG.
- Revisión de las métricas incluidas en los informes para determinar su relevancia, precisión, puntualidad y coherencia.
- Revisión de los informes de sostenibilidad para verificar su coherencia.
- Procesos críticos:
- Validación del diseño e implantación de un sistema de control interno en los procesos operativos definidos como críticos y respecto a fraude potencial, con especial foco en el nuevo sistema ERP.
Conocimientos:
- Mínimo 810 años de experiência como Auditor interno o externo en empresas multinacionales.
- Titulación en ADE o Económicas.
- Valorable CIA o MBA.
- Nível Alto de Inglés.
- Gestión de riesgos: elaboración de mapas de riesgo.
- Cumplimiento: normativa contable, fiscal y legal general.
- Análisis y control económicofinanciero.
- Plan General Contable // Normas Internacionales de Información Financiera.
- Auditoría interna: planificación, programas de trabajo, informes y seguimiento de recomendaciones.
- Control interno: documentación de procesos críticos. Narrativa, flujo de procesos y matriz de riesgos y controles.
Experiência:
- Manejo de SAP.
- Conocimiento de la metodología y las Normas Nacionales/Internacionales de Auditoría Interna (IIA).
- Más de 5 años de experiência en las Big 4 o más de 8 años como auditor interno.
- Trabajo en equipo, comunicación e influencia y liderazgo.
Otros:
- Trabajo en equipo, comunicación e influencia y liderazgo.
- Alto nível de interlocución con diferentes áreas y con la gerencia.
- Alta orientación a resultados, capacidad de organización, capacidad de análisis y autonomía.
- Residencia en Madrid o en la provincia de Cádiz.
Competencias y Valores:
- Cercanía.
- Honestidad.
- Humildad.
- Orientación a resultados.
- Trabajo en equipo.
- Aprovecha la diversidad.
- Orientación al cambio.
- Capacidad analítica.
- Excelencia operacional.
- Gestionar el conflicto.
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